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Arquivo Ordem de Pagamento 217/2018 - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RN
por Câmara Municipal última modificação 09/09/2019 09h37
Valor que se empenha referente a despesas com fornecimento de energia elétrica, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o ano de 2018.
Localizado em Transparência / / Pagamento / setembro
Arquivo application/x-troff-me Ordem de Pagamento 217/2017 - NEW EQUIPADORA E PECAS AUTOMOTIVAS - ME
por Câmara Municipal última modificação 18/09/2019 10h55
Valor que se empenha referente a despesas com contratação de empresa para execução dos serviços de locação de veiculo, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o meses de julho a dezembro de 2017, conforme Contrato 001/2017.
Localizado em Transparência / / Pagamento / setembro
Arquivo audio/x-realaudio Ordem de pagamento 218/2018 - FRANCISCA MARLI DE OLIVEIRA
por Câmara Municipal última modificação 09/09/2019 11h51
Valor que se empenha referente a despesas com Contrato de Locação de Imóvel, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2018, conforme II Termo Aditivo ao contrato 001/2017.
Localizado em Transparência / / Pagamento / setembro
Arquivo audio/x-realaudio Ordem de Pagamento 218/2017 - FRANCISCA MARLI DE OLIVEIRA
por Câmara Municipal última modificação 18/09/2019 11h05
Valor que se empenha referente a despesas com Contrato de Locação de Imóvel, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, conforme Dispensa 001/2017.
Localizado em Transparência / / Pagamento / setembro
Arquivo application/x-troff-me Ordem de Pagamento 219/2017 - NET ON LINE LTDA - ME
por Câmara Municipal última modificação 18/09/2019 10h51
Valor que se empenha referente a despesas com pacote de serviços de acesso a internet, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, conforme Dispensa 018/2017
Localizado em Transparência / / Pagamento / setembro
Arquivo object code Ordem de Pagamento 219/2018 - ISRAEL FELISMINO DE MARIA NETO
por Câmara Municipal última modificação 09/09/2019 10h53
Valor que se empenha referente a despesas com concessão de 01 (uma) diária, para participar do Curso de Gestores Públicos Municipais, pela Fecam/RN, no dia 04/09/2018, na Cidade de Natal/RN, conforme portaria no, 036/2018.
Localizado em Transparência / / Pagamento / setembro
Arquivo chemical/x-rosdal Ordem de Pagamento 220/2018 - RUTÊNIO HUMBERTO DE ARAUJO MEDEIROS
por Câmara Municipal última modificação 09/09/2019 11h48
Valor que se empenha referente a despesas com concessão de 01 (uma) diária, para participar do Curso de Gestores Públicos Municipais, pela Fecam/RN, no dia 04/09/2018, na Cidade de Natal/RN, conforme portaria n° 035/2018.
Localizado em Transparência / / Pagamento / setembro
Arquivo Ordem de Pagamento 220/2017 - JOACK MEDEIROS MORAIS
por Câmara Municipal última modificação 18/09/2019 11h08
Valor que se empenha referente a despesas com serviços de assessoria contábil, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2017.
Localizado em Transparência / / Pagamento / setembro
Arquivo Octet Stream Ordem de Pagamento 221/2017 - TELEMAR NORTE LESTE S/A
por Câmara Municipal última modificação 18/09/2019 11h11
Valor que se empenha referente a despesas com telefonia fixa, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2017.
Localizado em Transparência / / Pagamento / setembro
Arquivo JavaScript program Ordem de Pagamento 221/2018 - SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL SJS
por Câmara Municipal última modificação 09/09/2019 11h21
Valor que se empenha referente a despesas com folha de pagamentos de pessoal, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2018
Localizado em Transparência / / Pagamento / setembro