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Arquivo PDF document Empenho 011902150023 - COSERN - COMPANHIA ENERG. DO RIO GRANDE DO NORTE
por Câmara Municipal última modificação 15/08/2019 11h38
Despesa com serviço de energia elétrica referente ao mês 11/2018.
Localizado em Transparência / / Empenhos / fevereiro
Arquivo PDF document Empenho 011902130021 - ANA ALADIA DE ARAUJO
por Câmara Municipal última modificação 15/08/2019 11h36
Despesa com concessão de 01(diária) para ir a FECAM RN e a Assembleia Legislativa RN, no dia 15/02/2019, na cidade de Natal RN, conforme Portaria 018/2019.
Localizado em Transparência / / Empenhos / fevereiro
Arquivo PDF document Empenho 011902130010 - MARCILIO DE MEDEIROS DANTAS
por Câmara Municipal última modificação 15/08/2019 11h35
Despesa com concessão de 01(diária) para ir a FECAM RN e a Assembleia Legislativa RN, no dia 15/02/2019, na cidade de Natal RN, conforme Portaria 017/2019.
Localizado em Transparência / / Empenhos / fevereiro
Arquivo PDF document Empenho 011902070035 - ALCIDES LUCENA NETO
por Câmara Municipal última modificação 15/08/2019 10h37
Despesa com concessão de 01(diária) para ir a FECAM RN e a Assembleia Legislativa RN, no dia 08/02/2019, na cidade de Natal RN, conforme Portaria 016/2019.
Localizado em Transparência / / Empenhos / fevereiro
Arquivo PDF document Empenho 011902070024 - MARCILIO DE MEDEIROS DANTAS
por Câmara Municipal última modificação 15/08/2019 10h37
Despesa com concessão de 01(diária) para ir a FECAM RN e a Assembleia Legislativa RN, no dia 08/02/2019, na cidade de Natal RN, conforme Portaria 015/2019.
Localizado em Transparência / / Empenhos / fevereiro
Arquivo PDF document Empenho 011902070013 - MARCILIO DE MEDEIROS DANTAS
por Câmara Municipal última modificação 15/08/2019 10h35
Despesa com uma 01(uma) diária para ir a FECAM RN, no dia 08/02/2019, na cidade de Natal.
Localizado em Transparência / / Empenhos / fevereiro
Arquivo PDF document Empenho 011902010027 - BANCO DO BRASIL S/A
por Câmara Municipal última modificação 15/08/2019 10h33
Despesa com pagamento de tarifas bancárias
Localizado em Transparência / / Empenhos / fevereiro
Arquivo PDF document Empenho 011902010016 - MANOEL BERNARDO DOS SANTOS - ME
por Câmara Municipal última modificação 15/08/2019 10h32
Despesa com aquisição de gêneros alimentícios e material de limpeza, conforme Dispensa 005/2019.
Localizado em Transparência / / Empenhos / fevereiro
fevereiro
por Câmara Municipal publicado 25/04/2019
Localizado em Transparência / / Despesas 2019 / Empenhos
Arquivo PDF document Ordem de pagamento 1032 - SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL SJS
por Câmara Municipal última modificação 23/08/2019 09h42
Despesa com folha de pagamento de pessoal durante o exercício de 2019.
Localizado em Transparência / / Pagamentos / janeiro