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Arquivo PDF document Ordem de pagamento 1030 - SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL SJS
por Câmara Municipal última modificação 23/08/2019 09h41
Despesa com folha de pagamento de pessoal durante o exercício de 2019
Localizado em Transparência / / Pagamentos / janeiro
Arquivo PDF document Ordem de pagamento 1013 - TELEMAR NORTE LESTE S/A
por Câmara Municipal última modificação 23/08/2019 09h40
Despesa com fornecimento de telefonia fixa do mês de dezembro de 2018.
Localizado em Transparência / / Pagamentos / janeiro
Arquivo PDF document Ordem de pagamento 867 - FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RN
por Câmara Municipal última modificação 23/08/2019 09h39
Despesa com repasse de contribuição para FECAM RN, conforme Inexigibilidade 003/2019.
Localizado em Transparência / / Pagamentos / janeiro
Arquivo PDF document Ordem de pagamento 861 - ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
por Câmara Municipal última modificação 23/08/2019 09h38
Despesa com serviço de correios e telégrafos, durante os meses de janeiro a julho de 2019.
Localizado em Transparência / / Pagamentos / janeiro
Arquivo PDF document Ordem de pagamento 860 - CAERN - COMP. DE AGUAS E ESG. DO RIO G. DO NORTE
por Câmara Municipal última modificação 23/08/2019 09h37
Despesa com serviço de fornecimento de água e esgoto, conforme Inexigibilidade 001/2019.
Localizado em Transparência / / Pagamentos / janeiro
Arquivo PDF document Ordem de pagamento 859 - COSERN - COMPANHIA ENERG. DO RIO GRANDE DO NORTE
por Câmara Municipal última modificação 23/08/2019 09h37
Despesa com serviços de fornecimento de energia elétrica, conforme dispensa 002/2019.
Localizado em Transparência / / Pagamentos / janeiro
Arquivo PDF document Ordem de pagamento 857 - MANOEL BERNARDO DOS SANTOS - ME
por Câmara Municipal última modificação 23/08/2019 09h36
Despesa com aquisição de gêneros alimentícios e material de limpeza, durante o mês de janeiro, conforme Dispensa de Licitação 005/2019.
Localizado em Transparência / / Pagamentos / janeiro
Arquivo PDF document Ordem de pagamento 856 - MARIA APARECIDA DE ARAUJO MERCEARIA
por Câmara Municipal última modificação 23/08/2019 09h34
Despesa com aquisição de combustível (Etanol Comum) para abastecimento do automóvel locado a esta Casa Legislativa, conforme I Termo aditivo ao contrato 002/2018. Dispensa de Licitação 011/2018.
Localizado em Transparência / / Pagamentos / janeiro
Arquivo PDF document Ordem de pagamento 855 - NEW EQUIPADORA E PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME
por Câmara Municipal última modificação 23/08/2019 09h33
Despesa com serviços de locação de veículo, durante os mês de janeiro de 2019, conforme Dispensa 003/2019
Localizado em Transparência / / Pagamentos / janeiro
Arquivo PDF document Ordem de pagamento 854 - SANTO ANTONIO LIVRARIA E PAP. LTDA EPP
por Câmara Municipal última modificação 23/08/2019 09h32
Despesa com aquisição de material de expediente, conforme Dispensa 006/2019.
Localizado em Transparência / / Pagamentos / janeiro