março

por Câmara Municipal última modificação 25/04/2019 11h05

Ordem de pagamento 1624 - MARCIO HENRIQUE DOS SANTOS MOREIRA - ME

Despesa com prestação de serviços para confecção de 35 Placas de Mesa, 01 carimbo NYKON 355, 01 carimbo NYKON 302, 04 carimbos TRODAT 4911, 02 refis para carimbo SHINY S824, 01 refil para carimbo automatico 901, conforme Dispensa 008/2019.

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Ordem de pagamento 1628 - MARIA APARECIDA DE ARAUJO MERCEARIA

Despesa com aquisição de combustível (Etanol Comum) para abastecimento do automóvel locado a esta Casa Legislativa, conforme I Termo aditivo ao contrato 002/2018. Dispensa de Licitação 011/2018.

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Ordem de pagamento 1629 - FRANCISCA MARLI DE OLIVEIRA

Despesa com Contrato de Locação de Imóvel, conforme Contrato 001/2019; Dispensa de Licitação 001/2019.

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Ordem de pagamento 1640 - TELEMAR NORTE LESTE S/A

Despesa com fornecimento de telefonia fixa, conforme Inexigibilidade 002/2019.

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Ordem de pagamento 2036 - MARCILIO DE MEDEIROS DANTAS

Despesa que se empenha com concessão de 01(uma) diária para ir a FECAM/RN, no dia 08 de março de 2019, na cidade de Natal/RN, conforme Portaria n° 025/2019.

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Ordem de pagamento 2039 - GEANE DANTAS DE MEDEIROS

Despesa que se empenha com concessão de 01(uma) diária para ir a FECAM/RN, no dia 08 de março de 2019, na cidade de Natal/RN, conforme Portaria n° 026/2019.

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Ordem de pagamento 2049 - INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL

Despesa com INSS Patronal sobre folha de pagamento de pessoal, durante o exercício de 2019.

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